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昌都市卡若区瓦青尼姑寺管理委员会2025年度部门预算

发布时间: 2025-04-16   浏览次数:   【字体:

昌都市卡若区瓦青尼姑寺管理委员会2025年度部门预算

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第一部分 卡若区瓦青尼姑寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算机构设置

第二部分卡若区瓦青尼姑寺管理委员会2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分卡若区瓦青尼姑寺管理委员会2025年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市卡若区瓦青尼姑寺管理委员会

一、主要职能

负责宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行上级党组织和本组织的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、带领和组织党内外干部群众,完成所担负的各项任务;领导本镇维护稳定工作;领导并组织、协调人大主席团和政府开展工作,发挥核心作用;加强基层党组织建设,负责干部队伍教育、管理、监督工作,负责党员管理和发展工作。

二、单位机构设置情况

瓦青尼姑根据上述主要职责,瓦青尼姑寺设置以下内设机构:

1)办公室

2)宗教事务科

3)宣传教育科

4)文物资产科

5)治安管理科

3.人员情况

年末单位人数:8,行政编制8人,事业编制人数0。

部门预算构成

2025年纳入卡若区瓦青尼姑寺管理委员会不含其他单位预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算2.部门机关的预算单独公开;3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开

第三部分2025年部门预算情况说明

一、2025年度收支预算情况总体说明

2025年度收入总预算295.99万元,其中2025年预算收入为295.99万元,2024年结转0万元。全部为一般公共预算拨款。支出总预算为295.99万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年本单位收入预算295.99万元,比上年增加0万元,增加0%,支出预算295.99万元,比上年增加0万元,增加0%,

2025年项目预算支出2万元,2024年项目预算支出2万元,增加0万元,增加100%

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年财政拨款预算用于以下几方面:一般公共服务支出222.85万元,社会保障和就业30.24万元,占总预算的10.22%;卫生健康支出20.22万元,占总预算的6.83%;住房保障类支出22.68万元,占总预算的7.66%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出:222.85万元;

2、社会保障和就业支出:30.24万元;

3、卫生健康支出:20.22万元;

4. 住房保障支出:22.68万元;

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年财政拨款预算基本支出295.99万元,其中工资福利支出277.53万元;商品和服务支出16.46万元;对个人和家庭补助支出0万元。

四、其他支出

2025年预算项目支出1个,共2元。

五、2025年度收入预算情况说

2025年收入预算为295.99万元。

六、2025年度支出预算情况说明

2025年支出预算为295.99元。

七、2025“三公”经费预算情况说明

2025年三公经费预算4万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费4万元。

八、2025年预算情况说明

2025年我单位无基金预算。

附件:部门预算草案报表(14)

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