目 录
第一部分 卡若区格荣寺管理委员会概况
一、主要职能
二、部门预算机构设置
第二部分 卡若区格荣寺管理委员会2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 卡若区格荣寺管理委员会2025年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市卡若区格荣寺管理委员会
一、主要职能
一是坚持抓好党的建设,全力筑牢基层战斗堡垒。二是坚持抓好凝聚人心,提升干部僧尼思想认识。三是坚持抓好维护稳定,多措并举筑牢维稳根基。四是坚持抓好内部管理,不断强化干部队伍建设。五是坚持聚焦主责主业,强化僧尼教育管理服务。
二、单位机构设置情况
格荣寺管委会正科级机构,编制7人,格荣寺管委会现有干部8人(民警3人,干部5人),中共党员8人,公益性岗位驾驶员1人,设有党支部1个(机关党支部)。
三、部门预算构成
2025年纳入卡若区格荣寺管理委员会不含其他单位预算。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。
(1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算;2.部门机关的预算应单独公开;3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年度收支预算情况总体说明
2025年度收入总预算109.76万元,其中2025年预算收入为109.76万元,2024年结转0万元。全部为一般公共预算拨款。支出总预算为109.76万元。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2025年本部门收入预算109.76万元,比上年增加7.3 万元,增加7.12%,主要原因是:人员增加;2025年支出预算109.76万元,比上年增加7.3万元,增加7.12%,主要原因是:人员增加。
2025年项目预算支出1万元,2024年项目预算支出1万元,增加0万元,增加0%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2025年财政拨款预算用于以下几方面:一般公共服务支出84.46万元,社会保障和就业10.46万元,占总预算的9.53%;卫生健康支出7万元,占总预算的6.38%;住房保障类支出7.84万元,占总预算的7.14%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出:84.46万元;
2、社会保障和就业支出:10.46万元;
3、卫生健康支出:7万元;
4. 住房保障支出:7.84万元;
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
商品和服务支出9.26万元;对个人和家庭补助支出0万元。
四、其他支出
2025年预算项目支出1个,共1万元。
五、2025年度收入预算情况说明
2025年收入预算为109.76万元。
六、2025年度支出预算情况说明
2025年支出预算为109.76元。
七、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年三公经费预算2万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费2万元。
八、2025年预算情况说明
2025年我单位无基金预算。
附件:格荣寺部门预算草案报表