昌都市卡若区信访局部门决算公开
(2023年度)
目 录
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
纳入2023年度部门决算编制范围的单位为昌都市卡若区信访局本级部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
第一条 根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《卡若区机构改革方案》,制定本规定。
第二条 昌都市卡若区信访局为区政府工作部门,正科级。
第三条 区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和自治区党委、市委、区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强区委对信访工作的统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、昌都市有关信访工作的方针政策、法律法规和规章制度;宣传贯彻落实国务院《信访条例》,拟定全区信访工作规划和年度计划并组织实施。
(二)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电,接待群众来访,维护来访秩序,保证信访渠道畅通。
(三)负责及时准确地向区委、人大、政府、政协及其办公室反映来信来电来访中所提出的重要问题、意见或建议;综合研判信访信息,开展调查研究,预测发展趋势,提出解决问题、完善措施的意见和建议。
(四)负责办理市信访局和上级领导批办、交办的信访事项;承办其他县(区)转办的群众来信;负责向各乡(镇)、区直各单位转办、交办信访事项;督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。
(五)负责协调处理跨省,跨市、跨区、跨部门的重要信访问,综合协调处理全区信访工作;参与协调处理与信访有关的突发事件:负责协调洛隆赴北京、拉萨、昌都等地非正常上访人员劝返接领工作。
(六)负责协调、检查、指导全区信访工作,推动上级党委.政府和区委、区政府关于信访工作決策部署的贯彻落实;总结推广各乡(镇)、区直各单位信访工作经验;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出政进工作和责任迫究的意见和建议。
(七)负责做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作,及时向区委、区政府汇报重点矛盾纠纷的调处情况。
(八)建立和完善信访信息汇集分析机制,组织协调、指导、推动全区信访信息系统建设和应用;负责信访信息的汇集、分析、报送、发布;负责信访宣传工作;牵头组织相关部门会商信访工作事项,并提出意见和建议。
(九)承担区信访工作联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;负责组织全区信访工作的目标管理
与专核。
(十)了解并掌握全区信访工作干部队伍建设情况,组织信访干部的培训。
(十一)承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
卡若区信访局机构情况:卡若区信访局属于正科级单位,行政编制数4名(部门领导职数4名);人员情况:2023年编制4名,实际在编数4名,共有干部7名(其中:1名正式文件未下,2名借调干部)
第二部分 部门决算表
(详见附表1-9)
第三部分 部门决算数据说明
一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明
昌都市昌都市卡若区信访局2023年度决算编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排。2023年昌都市人大常委会办公室年初结转和结余0万元,一般公共预算财政拨款收入总收入185.11万元,其中一般公共预算财政拨款收入185.11万元。2023年一般公共预算财政拨款支出185.11万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元,无政府性基金预算财政拨款收入。
二、2023年度一般公共预算收入情况说明
2023年度年初结转和结余0万元,2023年度一般公共预算收入185.11万元,包括:一般公共预算财政拨款收入185.11万元,年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位,全部为财政拨款。
三、2023年度一般公共预算支出情况说明
2023年财政总支出为185.11万元,其中基本支出153.61万元,项目支出31.5万元。
四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2023年财政支出为185.11万元,一般公共服务支出143.07万元,社会保障与就业支出17.38万元,卫生健康支出11.62万元,住房保障支出13.04万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2023年财政支出185.11万元,其中基本支出153.61万元,占总支出的82.98%;项目支出31.5万元,占总支出的17.02%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度年初结转和结余0万元,2023年一般公共预算财政拨款支出185.11万元,2023年年末结转和结余0万元。
1.人员经费144.92万元,其中工资福利支出143.91万元,对个人和家庭的补助1.01万元。
2.公用经费8.69万元,其中商品和服务支出8.69万元,具体为办公费0.84万元,邮电费0.32万元,差旅费0.26万元,工会经费2.11万元, 公务用车运行维护费3万元,其他商品服务支出2.16万元.
3.资本性支出0万元,具体为公务用车购置费0万元。
五、2023年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市卡若区信访局2023年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
3 |
3 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0 |
0 |
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3.公务用车经费 |
3 |
3 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
3 |
3 |
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(2)公务用车购置 |
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1.2023年我局决算中“三公”经费决算数为3万元,其中:公务用车运行维护费为3万元;公务用车购置费0万元;公务接待费为0.万元。2023年公务用车运行维护费为3万元。公务用车购置费是财政统一采购的。
2.2023年我局未产生因公出国(境)费用。
六、2023年度机关运行情况说明
(一)2023年本局(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计185.11万元。其中,基本支出153.61万元,项目支出31.5万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。
2.一般行政管理项目支出,包括会议费、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2023年我单位政府采购项目共计0项,金额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。