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昌都市卡若区医疗保障局决算公开

发布时间: 2024-07-26   浏览次数:   【字体:

昌都市卡若区医疗保障局决算公开

2023年度

  

第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门决算单位构成

纳入2023年度部门决算编制范围的单位为昌都市卡若区卫生健康委员会本级部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.主要职能。(一)贯彻执行国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、政府规章、规划和标准; 拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理的规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施;负责各乡(镇)医疗保险生育保险、医疗救助等政策实施及业务经办的监督、检查指导、培训等工作。

(二)贯彻落实上级医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻执行上级医疗保障筹资和待遇政策,完善动态

调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,组织实施上级长期护理保险制度改革方案。

(四)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准;组织实施医疗保障目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,实施医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办

,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处全区医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织实施异地就医管理和费用结算办法;建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)部门机构设置。

区医疗保障局行政编制8名。部门领导职数3

第二部分  部门决算表

(详见附表1-9

      第三部分  部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都卡若区医疗保障局2023度决算编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排。2023昌都市卡若区卫医疗保障局,一般公共预算财政拨款总收入1079.77万元,其中财政拨款1079.77万元。

2023一般公共预算财政拨款支出1079.77万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元,无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023度一般公共预算收入1079.77万,包括:一般公共预算财政拨款收入1079.77万,年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位,全部为财政拨款。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023财政总支出为1079.77万元,其中基本支出219.33万元,项目支出860.44万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年年初结转0万元,2023财政支出为1079.77万元,一般公共服务支出0万元,社会保障与就业支出21.74万元,卫生健康支出983.73万元,住房保障支出16.3万元。其他支出:58万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023财政支出1079.77万元,其中基本支出219.33万元,项目支出860.44万元,

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023一般公共预算财政拨款支出1079.77万元,2023年末结转和结余0万元。

1.人员经费209.1万元,其中工资福利支出209.1万元,对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费10.23万元,其中商品和服务支出10.23万元,具体为办公费1.29万元,印刷费0万元,咨询费0万元,水费0万元,电费0万元,手续费0.27万元,邮电费0.5万元,差旅费2.66万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费用0万元,劳务费0万元,取暖费0万元,工会经费2.64万元,福利费0万元,公务用车及运行维护费0万元,其他商品服务支出2.88万元.

3.资本性支出0万元,具体为公务用车购置费0万元。

五、2023“三公”经费预决算情况说明

都市卡若区卫生健康委员会2023“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

0

0

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车经费

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

     2)公务用车购置

0

0

1.2023决算中“三公”经费决算数为0万元,其中:公务用车运行维护费为0万元;公务用车购置费0万元;公务接待费为0万元,公务接待0批,接待人数为0人。2023公务用车运行维护费为0万元,较上年增加0万元。公务用车购置费是财政统一采购的。2022年公务接待费为0万元,较上年增加0万元,主要是我单位严格执行中央“八项规定”,节俭开支。控制在预算范围内。

2.2023未产生因公出国(境)费用。

六、2023度机关运行情况说明

(一)2023本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1079.77万元。其中,基本支出219.33万元,项目支出860.44万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出,包括会议费、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年我单位无政府采购项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:昌都市卡若区医保局2023年度部门决算公开明细表

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